Rapport til styret 13.11.2006
Kommuneplanarbeide;
Gruppen har vært igjennom en kommuneplanbehandling, hvor vi la frem en rekke forslag på nye områder som skulle legges ut til forskjellige formål – deriblant boligbygging og næring/industri.
Behandlingen ga ikke gjennomslag for noen av Frps forslag, men fikk frem en rekke av våre synspunkter under debatten.
For oss var det viktig å legge til rette for etablering av nye arbeidsplasser ved å tilpasse arealer til nyetableringer, i tillegg til boligstruktur- Skuffende var det derfor at det heller ikke denne gangen ble lagt ut særlig mye som kan bidra til boligbygging utover nye områder til leilighetskomplekser.
Analyse av sosialstøtte i Skedsmo
En gruppe i kommunen har lagt frem en rapport som forteller en del om utfordringene vi står ovenfor ifbm. Utbetaling av sosialstøtte og varigheten av disse.
I analysen kommer det frem at det i vår kommune betales ut ca. 2.400,- mer pr.mnd enn f.eks i vår nabokommune Rælingen. I første rekke er dette p.g.a. at bl.a barnetrygden ikke iberegnes som inntekt når størrelsen på støtte skal beregnes. Dette vil vi gjøre noe med i budsjettalternativet for 2007, Hp 2007-2010.
Videre ser vi at andelen av brukere på støtte over lang tid (her 3 år) stadig blir større.
Et annet aspekt er at 42% av støtten som benyttes i er boutgifter. Leiemarkedet i kommunen er preget av høye priser og det bør vurderes ulike tiltak for å redusere denne utgiften.
Rapporten forteller og at 2% av innbyggerne benytter seg av sosialstøtte, av disse er nær 50% innvandrere og flyktninger.
I 2006 bruker Skedsmo 61.000.000,- på sosialstøtte, hvilket er en formidabel sum penger!
Det er noe vi må se på og administrasjonen er bedt om å komme tilbake med forslag til tiltak i løpet av kort tid.
Budsjettarbeide i gang
Budsjettarbeidet for neste år og periode er i full gang, og gruppa møttes første gang samlet søndag for å gå igjennom og sette opp forslag til førstegangsbehandling i hovedutvalgene 15.11.2006.
Rådmannens forslag til budsjett inneholder en rekke positive tiltak, deriblant opptrapping av psykiatrisatsning, helse og pleietjenester m.m.
Forslaget inneholder og en rekke låneopptak for å dekke nye investeringer som gjør at samlet lånesum vil passere skremmende 1.400.000.000,- innen utgangen av HP-perioden.
Dette skaper store utfordringer da det binder opp store deler av driftsbudsjettet til betaling av renter og avdrag.
Rådmannen har og lagt seg på et optimistisk rentenivå på drøye 4% gjennom perioden som i dag synes å være for lavt.
En event. renteoppgang vil vi kunne dekke gjennom rentefond av regnskapsoverskuddet for 2006 som kommer i mai 07.
For gruppen vil utfordringen ligge først og fremst i å snu en trend hvor kommunen i dag skal eie og drive nærmest en hver institusjon, selv der hvor det finnes gode alternativer, til at vi kan benytte mer midler til opprustning, investeringer og vedlikehold av våre eiendommer vi bør eie, deriblant skolene våre.
Gruppa legger frem et budsjettalternativ til behandlingen i kommunestyret 6.desember.
Gågate Lillestrøm
Debatten rundt gågate nærmer seg slutten og skal sluttbehandles i kommunestyret 6.desemer.
Rådmannen har nå lagt frem et forslag som synes å kunne tilfredsstille flere parter, ved at man foreslår en gågateløsning i midtre del, samt miljøgate i øvre og nedre del.
Kostnadsmessig mangler det ca. 10 millioner i HP for å ferdigstille ettersom det er satt av kun 20mill fra tidligere av.
Det er et politisk flertall for å sørge for at vann/avløp /søppel og energi også skal legges ned under storgata når den først graves opp, hvilket betyr en større investering på teknisk også. Her kjenner vi ikke kostnadene, men vil avvente en ny sak fra administrasjonen.
Tone Liljeroth
Gruppeleder

